3月28日,省国资委党委委员、副主任冯传良率队前往湖南能源集团,就内部审计管理和风险控制体系建设等议题进行了专项调研。集团党委委员贺灿星以及党委委员、副总经理兼总法律顾问陈景鸿出席座谈会。
会上,贺灿星汇报了集团内部审计体系建设、2024年内审工作开展和2025年计划三方面的情况。陈景鸿就集团2024年内控风控工作情况、“四位一体”风控体系的推进进展、2025年内控风控工作计划等进行汇报。
在听取汇报和交流发言后,冯传良指出,作为全省综合性能源保障主平台和能源战略的实施主体,能源集团站在千亿规模的新起点上,内部审计和内控风控工作尤为关键。他要求,一要认识到审计与内控风险控制工作的重要性,一个健全的内部审计体系不仅是内控风险控制的一部分,也确保了内部控制的其他要素能够有效运作;二要充分发挥审计与风险管理委员会的作用,增强公司治理整体效能;三要重视信息化建设,推进科技强审、科技创新、数据赋能等方面的工作;最后,他强调要紧密围绕促进合规、防范风险、强化内控的目标,构建一个法务、内控、风控、合规“四位一体”的体系,绘制“大风控”同心圆,推动企业实现平稳、健康、持续发展。
省国资委监督处,集团审计部、法务风控部相关同志参加调研座谈。